Dynasty tietopalvelu
Espoon kaupunki RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 134



Kokousasian teksti

Asianumero 1124/02.02.02/2025

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2025 § 134

 

 

§ 134

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus

 

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

 

Vuoden 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025.

 

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Kolmannessa osavuosikatsauksessa keskitytään merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

 

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

 

Take-ohjelman tavoitteet

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on TakE-ohjelmakaudella, vuosina 2021–2025, saada toiminnassaan aikaiseksi 1,15 M€:n säästöt. Säästöt toteutetaan henkilöstömenoista sekä ulkoisten palveluiden ostoista.

 

Tuloskortti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet on johdettu kaupunkitasoisista tulostavoitteista. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

 

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

 

Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta.

 

Kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia on seurantajaksolla pidetty 8, joissa osallistujia on ollut yhteensä 480 henkilöä.

 

Myös Espoo-päivänä Sellon kirjastossa järjestettiin tapahtuma, johon osallistui noin 100 asukasta, ja lisäksi asukasyhdistyksille järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui 23 henkilöä.

 

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 29.1.2025 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2025.

 

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 28 300 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Rakentamisen matalasuhdanne osaltaan vaikuttaa siihen, että hankekaavojen edistyminen on ollut hidasta.

 

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

 

Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 22 800 k-m².

 

Lainvoiman ovat saaneet toimisto-, liike- tai teollisuusrakentamista mahdollistavat kaavamuutokset Leppävaarassa, Espoon keskuksessa, Niittykummussa ja Juvanmalmilla.

 

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

 

Selvitys latvuspeittävyyden lisäämisen keinoista on käynnistetty ja työ palvelee yleiskaavan lisäksi ennallistamisasetuksen vaikutuksiin varautumista.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

 

Palvelutuotteet

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen.

 

Käyttötalouden toteutuminen

 

Tammi-loka

Ennuste

Käyttösuun.

Toimintatuotot yht.

419

590

590

Toimintamenot yht.

9 570

12 133

11 932

  Yleiskaavoitus

1 913

2 369

2 304

    Henkilöstökulut

1 642

2 004

2 006

    Ulkoiset ostot

270

365

298

  Asemakaavoitus

3 793

4 761

4 703

    Henkilöstökulut

3 369

4 095

4 103

    Ulkoiset ostot

424

667

600

  Liikennesuunnittelu

1 560

2 120

2 055

    Henkilöstökulut

1 111

1 375

1 376

    Ulkoiset ostot

449

745

678

  Palvelut ja kehittäminen

2 304

2 882

2 871

    Henkilöstökulut

1 180

1 514

1 515

    Ulkoiset ostot

134

145

145

    Sisäiset kulut

990

1 224

1 211

Toimintakate

-9 150

-11 543

-11 342

 

Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä vähän käyttösuunnitelmaa hitaammassa tahdissa, mutta asetetun tuottotavoitteen 590 tuhatta euroa toteutuminen nähdään vielä mahdolliseksi.

Henkilöstökustannusten toteuma ilman palkkajaksotuksia on tammi – lokakuulta on hyvin käyttösuunnitelman mukainen ja ennustetta ei ole tarvetta muuttaa.

Toimintamenokertymä jää hiukan käyttösuunnitelmasta tammi – lokakuussa, mutta asiantuntijapalveluihin tehdyt tilaukset arvioidaan toteutuvan vielä loppuvuoden aikana ja ulkoisten ostojen käyttösuunnitelma nähdään ylittyvän 200 tuhatta euroa. Toimintamenojen ylityksen arvioidaan kuitenkin jäävän alle kahteen prosenttiin sitovasta määrärahasta.

 

Henkilöstö

HTV k.a.

Ed.vuosi

Toteuma

Ennuste

vs Ed.v.

Palv. ja kehittäminen

13,8

12,5

12,3

-11 %

Yleiskaava

28,5

29,2

29,5

3 %

Asemakaava

62,9

63,5

63,3

1 %

Liikennesuunnittelu

21,6

21,0

20,8

-4 %

Yhteensä

126,8

126,3

125,9

-0,7 %

Kuukausipalkat k.a.

 

 

 

 

Palv. ja kehittäminen

4 045

4 291

4 315

7 %

Yleiskaava

4 509

4 535

4 562

1 %

Asemakaava

4 199

4 310

4 364

4 %

Liikennesuunnittelu

4 234

4 341

4 389

4 %

Yhteensä

4 258

4 366

4 410

3,6 %

 

 

 

 

 

Palkkakustannukset

 

 

 

2,8 %

 

Lokakuun loppuun mennessä kertyneissä henkilötyökuukausissa on harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä 2,5 henkilöä, kun viimevuonna vastaavalla jaksolla niitä oli 3,4. Henkilötyökuukausina kertymä on lähes viimevuoden tasolla käyttösuunnitelmassa arvioidun mukaisesti. Ennuste on kokonaisuutena myös käyttösuunnitelman mukainen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2025, seuranta 31.10

 

Oheismateriaali