Dynasty tietopalvelu
Espoon kaupunki RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 02.09.2026/Asianro 8


Liitteet
Numero Otsikko
9 Liite 1Kaupunkisuunnittelukeskus_avaintoimenpiteet_seuranta 31.7
(pdf 106.64 kb)

Kokousasian teksti

Asianumero 4522/02.02.02/2025

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2026  

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2026 toinen osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2026 toisen osavuosikatsauksen.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

 

 

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus

 

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

 

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

 

Tuloskortti

 

Espoo tarinan tiekartan pääotsikot sisältävät valtuustokauden tavoitteet, joilla pyritään kohti tarinan visiota. Tavoitemittareiden lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuosittain. Valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit osoitetaan tulosyksiköille ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua ja avaintoimenpiteiden kohdentamista.

 

Tulosyksiköiden konkreettista tekemistä kuvaavat tärkeimmät avaintoimenpiteet, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen avaintoimenpiteet vuodelle 2026 ovat:

-          Laadimme valtuustokauden kattavan kaavoitusohjelman, jossa kuvataan kaavoituksen painopistealueet ja arvioidaan mm. kasvun hallinnan ja yhdyskunnan kehittämisen kannalta olennaisia tekijöitä.

-          Laadimme vuosittaisen kaavoitusohjelmaa konkretisoivan hankekohtaisen työohjelman, seuraamme sen toteutumista ja tarkennamme tarpeen vaatiessa.

-          Hallitsemme kasvua työohjelman avulla siten, että asuntokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta pienenee ja palvelu- sekä työpaikkakaavojen osuus kasvaa. Lisäksi pientalokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta kasvaa.

-          Painotamme kaavoituskohteiden valinnassa ja sijainnissa segregaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.

-          Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit avaintoimenpiteistä, seurantatiedot 31.7.2026, ovat liitteenä.

 

Käyttötalouden toteutuminen

 

2025
Ovk2

2026
Ovk2

2026
Ennuste

2026
Käyttösuun.

Toimintatuotot

287

265

616

616

Toimintamenot

7 571

7 223

12 352

12 342

  Yleiskaavoitus

1 527

1 466

2 364

2 342

    Henkilöstökulut

1 356

1 337

2 065

2 044

    Ulkoiset ostot

171

128

298

298

  Asemakaavoitus

3 025

3 047

4 826

4 779

    Henkilöstökulut

2 711

2 833

4 226

4 179

    Ulkoiset ostot

314

214

600

600

  Liikennesuunnittelu

1 309

1 062

2 097

2 083

    Henkilöstökulut

918

915

1 419

1 404

    Ulkoiset ostot

391

146

678

678

  Palvelut ja kehittäm.

1 709

1 649

3 066

3 138

    Henkilöstökulut

930

905

1 575

1 660

    Ulkoiset ostot

79

73

236

329

    Sisäiset kulut

700

671

1 254

1 149

Toimintakate

-7 284

-6 959

-11 736

-11 726

 

 

 

 

 

Toimintatuotot

287

265

616

616

Toimintamenot

7 571

7 223

12 352

12 342

    Henkilöstökulut

5 915

5 991

9 285

9 287

    Ulkoiset ostot

955

561

1 813

1 906

    Sisäiset kulut

700

671

1 254

1 149

Toimintakate

-7 284

-6 959

-11 736

-11 726

 

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna hieman edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän ja siten koko vuoden ennuste edellyttää loppuvuodelle selvää laskutuksen kasvua.

Toimintamenokertymä on pysynyt hyvin käyttösuunnitelman raamissa alkuvuonna asiantuntijapalvelujen pienemmän tarpeen vuoksi. Toimintamenojen ennusteet pidetään käyttösuunnitelman mukaisina.             

 

 

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelukeskus_avaintoimenpiteet_seuranta 31.7