RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kaupunginhallitus
Esityslista 15.12.2025/Asianro 9
Asianumero 1124/02.02.02/2025
Kaupunginhallitus 15.12.2025
Vuoden 2025 marraskuun kuukausiraportti
Valmistelijat / lisätiedot: |
Jyrkkä Maria |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai
Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan vuoden 2025 marraskuun kuukausiraportin tiedoksi.
Käsittely
Päätös
Selostus
Asukasmäärän kasvu jatkuu vahvana
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi lokakuun loppuun mennessä 4 585 hengellä. Espoon väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan lokakuun lopussa 325 506 henkeä.
Väestönkasvu on hidastunut hieman edellisvuosista, mutta jatkuu silti vahvana. Ennakoitu väestönkasvu kuluvalle vuodelle on n, 5 500. Espoo kasvaa suhteellisesti eniten kaikista Suomen kaupungeista.
Työttömyyden kasvu hidastunut
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli lokakuun lopulla työttömiä 8,6 % (1 403 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 20,7 % (273 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 36,1 % (2 053 henkeä) vuodentakaista enemmän.
Avoimia työpaikkoja oli 14,3 % (108 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Talouden ennusteet tarkentuneet loppuvuotta kohden
Talouden ennusteet ovat edelleen tarkentuneet osavuosikatsauksen jälkeen. Ennusteiden myötä tilikauden tulos on kehittynyt myönteisempään suuntaan n. 13 milj. eurolla. Tämä johtuu ulkoisten tulojen kasvusta 4 milj. eurolla, ulkoisten kulujen ennusteen pienentymisestä 3 milj. eurolla sekä rahoitustuottojen kasvusta n. 4,6 milj. eurolla.
Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutumassa alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Kasvu viime vuoteen on kuitenkin vain 17,5 milj. euroa. Samaan aikaan maanmyyntitulot jäävät merkittävästi talousarviosta, yht. 22,7 milj. euroa.
Toimintakulut ovat kasvamassa viime vuodesta 102,3 milj. euroa eli 7,6 prosenttia. Kokonaisuutena toimintakulut pysyvät talousarviossa, mutta kuluerien sisällä on poikkeamia. Merkittävin ylitysennuste on työttömyysetuusmaksuissa 9,9 milj. euroa.
Verotulojensa arvioidaan edelleen jäävän n. 29 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän n 33 milj. eurolla ja toteutuvan 59,4 milj. euron tasolla.
Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan n. 80 milj. euroa ja toteutuvan n. 26 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeampana. Tilikauden tulos on alhainen mittavaan investointitasoa nähden.
Investointien kokonaismääräksi ennustetaan 377 milj. euroa. Tuloksen ollessa alhainen ja investointien ollessa korkealla tasolla, ei toiminnan ja investointien rahavirta riitä investointien rahoittamiseen. Rahavirran ennustetaan olevan 81,8 milj. euroa negatiivinen. Hyvän kassatilanteen ansiosta tämän vuoden lainanottovaltuutta, 108 milj. euroa, ei kuitenkaan tarvitse käyttää.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | KH-raportti 2025 11 |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|